首页 > 政务公开 > 信息公开 > 财政信息 > 县级政府预决算公开

共青团南昌县委2015年度部门决算公开

发布时间: 2016-10-09 16:40     浏览次数: 人次     作者:团县委
[字体: ]      【打印本页】

  

 目录

  

第一部分  共青团南昌县委概况

  

一、部门主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分  共青团南昌县委2015年度部门决算情况说明

  

一、收入决算情况说明

  

二、支出决算情况说明

  

三、财政拨款支出决算情况说明

  

四、机关运行经费情况说明

  

五、“三公”经费支出决算情况说明

  

第三部分  共青团南昌县委2015年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、支出决算明细表

  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  

九、“三公”经费支出决算表

  

 

  

 

  

第一部分  共青团南昌县委概况

  

 

  

一、部门主要职能

  (一)主要职能

  1、领导全县共青团工作。

  2、负责县青联、县志愿者协会、青年企业家协会、县少先队工作常务性工作和团属社团组织管理工作。

  3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

  4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。

  5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

  6、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

  7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

  8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

  (二)、2015年主要工作任务

  为全面贯彻党的十八大以及十八届三中、四中、五中全会精神,落实团的十七大和团省、市委的工作要求,继续围绕中心,服务大局,履行四项基本职能,以围绕中心工作为统筹,扎实推进南昌县共青团工作,努力构建基层服务型团组织,工作重点包括:

  1、以围绕“三城同创”中心工作为出发点,锤炼青年志愿者队伍无私奉献的品格。

  2、以践行社会主义核心价值观为切入点,变思想引领为青少年的自觉行动。

  3、以服务青少年成长成才为落脚点,推动帮扶青年创业就业政策落地开花。

  4、以建设服务性基层团组织为着力点,拉近共青团与青少年“最后一公里”的距离。

   (三)、部门基本情况

  共青团南昌县委员会是全县共青团组织的领导机关,领导全县共青团工作,负责县青联、县青年志愿者协会和县少先队工作常务性工作。位于南昌县澄湖北大道99号澄碧湖大厦9楼,现规格为正科级,内设办公室、组织宣传部、青工青农部、学校少年部。机关在册干部6人。截止2015年,团县委下管一级团组织共69个,团员共25447人。

  

二、部门决算单位构成

  

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为共青团南昌县委本级机关。

  

 

  

第二部分  共青团南昌县委2015年部门决算情况说明

  

 

  

一、收入决算情况说明

  

本部门2015年度收入总计 89.2 万元,本年收入合计 89.2 万元,较上年下降25  %,主要原因是:财政拨款有变化。

  

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 89.2 万元,占100  %;

  

二、支出决算情况说明

  

本部门2015年度支出总计119.8 万元,其中本年支出合计119.8   万元,较上年下降30  %,主要原因是:支出有变化;年末结转和结余 13.4  万元,较上年下降69  %,主要原因是:专项资金拨付给乡镇有变化。

  

本年支出的具体构成为:基本支出 61  万元,占68  %;项目支出58.7 万元,占  32 %;

  

三、财政拨款支出决算情况说明

  

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为62.5   万元,决算数为 119.8 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:全部执行财政预算安排。

  

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 62.5  万元,决算数为119.8 万元,完成年初预算的100  %;

  

按经济分类科目分:工资福利支出 43万元,较上年下降 27 %,主要原因是:工资福利支出有变化;商品和服务支出  76.8 万元,较上年相差不大。

  

四、机关运行经费情况说明

  

本部门2015年度机关运行经费 18 万元,较上年下降45  %,主要原因是:支出有变化。其中办公费2.9万元,差旅费0.4万元,培训费4.6万元。

  

五、“三公”经费支出决算情况说明

  

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为7.36   万元,决算数为 2.2 万元,完成预算的30 %,决算数较上年下降35  %,其中:

  

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元。

  

(二)公务接待费支出年初预算数为3.36   万元,决算数为 0.3 万元,完成预算的9 %,决算数较上年增长100  %。主要原因是:接待上级调研、会务用餐有变化,但未超出预算。

  

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.9   万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为 1.9 万元,完成预算的47 %,决算数较上年下降42  %。主要原因是:支出有变化,但未超出预算。

  

第三部分  共青团南昌县委2015年部门决算表

(详见附表) 团县委增加三点说明.rar

 2015团县委决算表.rar